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        索引号 3264/2022-2047278 发布机构 市城市管理和综合执法局 公开范围 全部公开
        生成日期 2022-12-16 公开日期 2022-12-16 公开方式 政府网站

        2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市管理和综合执法局部门预算

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        2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市管理和综合执法局预算 

        目录

         

        第一部分  2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市管理和综合执法局预算说明

        一、单位基本概况

        (一)职能职责

        (二)机构设置

        二、预算单位构成

        三、单位收支总体情况

        (一)收入预算

        (二)支出预算

        四、一般公共预算拨款支出预算

        (一)基本支出

        (二)项目支出

        五、政府性基金预算支出

        六、国有资本经营预算支出

        、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        (二)“三公”经费预算

        (三)一般性支出情况

        (四)政府采购情况

        (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

        (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

        、名词解释

        第二部分  单位预算公开表格

        一、收支总表

        二、收入

        三、支出

        四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

        支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

        六、财政拨款收支总表

        、一般公共预算支出表

        八、一般公共预算基本算支出表人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

        、一般公共预算基本算支出表人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

        、一般公共预算基本算支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

        十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

        十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

        十四、一般公共预算“三公”经费支出

        十五、政府性基金预算支出表

        十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

        十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

        十八、国有资本经营预算表

        十九、财政专户管理资金预算支出表

        二十、专项资金预算汇总表

        二十、其他项目支出绩效目标表

        二十二、部门整体支出绩效目标表

         

        第一部分 2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市管理和综合执法局预算说明

         

        一、单位基本概况

        (一)职能职责

        1.贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策;组织协调城市管理方面的行政执法,研究拟订相关规范性文件、草案,牵头组织和拟订城市管理及其行政执法发展战略、规划,并负责组织实施;对全市城镇管理及其综合执法工作进行业务指导和监督检查。

         

        2.参与城市规划、建设工作,参与城市建设规划设计的评审工作,负责指导、协调和参与城市“绿线”的划定;负责城市建城区范围内交由365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市管理和综合执法局系统管理的市政基设设施的管理和维护。

         

        3.负责城市维护资金的管理和使用,组织拟订城市风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明、综合执法、禁放烟花爆竹等方面专项经费的年度计划;负责本系统各单位财务情况的监督管理;审核风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预(决)算;负责本系统各种规费征收的监管。

         

        4.维护保障相关城市服务功能正常运行,负责城市市政设施、公用事业、环境卫生、市政秩序、园林绿化的管理和监察;负责城区路灯照明及亮化工程的规划设计、建设、审查、审批移交、质量监管、日常维护、管理和监察。负责城市防洪管理工作;负责城市建成区范围内排水许可证的颁发。

         

        5.依照批准的权力清单和行政许可审批项目清单,负责临时占用和挖掘城市道路等方面的审批和管理;负责城市地下管线信息平台管理工作,相关信息数据与有关部门单位实行资源共享;负责城市地下综合管廊的建设和运营管理,以及停车、洗车场(点)的定点设置和管理。

         

        6.负责城市绿化规划、绿线指标的执行和监督管理,负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批;参与城市园林绿化工程、工程配套附属绿化工程的规划审查,负责绿化工程的建设、验收的监督管理;负责城区占用、挖掘绿地和砍伐、修剪、移栽树木花草的审批、管理;负责城市古树名木的管理;负责城市园林绿化的建设和すぷ鳎桓涸鸸壹对傲殖鞘写唇笆〖对傲殖鞘懈床檠槭展ぷ鳎桓涸鸷鲜〖丁⒃姥羰屑对傲质降ノ唬ㄐ∏┑钠姥∽橹吐袒ㄉ柩さ囊滴裰傅肌�

         

        7.负责城市市容环境卫生管理工作;监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理及垃圾、渣士、固体废弃物的收运、处理、利用;负责城市建设渣土运输、消纳处置、土石方调配管理,以及渣土运输企业(机构)的资质与归口管理;负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理;负责城区内条福标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理;负责施工现场监督和管理;负责对单位、社区、居住小区的环境卫生、秩序管理进行业务指导和监督检查。

         

        8.负责制定城区公共广场管理规定;负责广场基础设施管理;负责对在广场开展大型活动的审批和管理。

         

        9.依照规划、公共资源公开出让等法律程序,负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理;负责对庆典、促销、展览宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等管理工作。

         

        10.负责宣传贯彻燃气行业的法律、法规;负责全市从事燃气行业的企业资质管理及许可证制度管理工作;负责依法管理全市燃气市场;负责燃气发展规划编制并组织实施,审查各乡镇然气发展规划及备案工作;负责组织编制燃气安全事故应急预案,依法指导和行使各乡镇燃气安全监督管理和行执法工作。

         

        11.负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核;指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。

         

        12.负责指导、监督、检査、考核和协调全市城乡管理综合执法工作,承担有关城乡管理综合执法工作方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

         

        13.承办市委、市政府交办的其他任务。

        (二)机构设置

        365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市管理和综合执法局系统内设机构9个,包括:办公室、城市管理指挥中心、财计股、行政法规审批股、综治维稳办公室、环境卫生股、园林绿化股、基础设施建设股、党建办公室。

        二、预算单位构成

        我单位为一级预算单位,纳入2023年部门预算编制范围的单位有:365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市管理和综合执法局本级,365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市管理综合行政执法大队,365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com园林绿化服务中心,365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com燃气事务中心,365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市公用事业服务中心,365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市路灯服务中心,365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com市容环境卫生服务中心,365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市公园管理服务中心

        三、单位收支总体情况

        2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括纳入专户管理的非税收入安排的支出等专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-19表均为空。

        365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市管理和综合执法局2023年度收支总预算10,318.89万元,比2022预算增加609.64万元,增加6.28%,主要原因是2023年保障了人员年终绩效奖金等人员经费。

        (一)收入预算

        城市管理和综合执法局2023年度收入10,318.89万元,其中:经费拨款9,557.89万元,纳入预算管理的非税收入拨款556.00万元。比2022年预算增加609.64万元,增加6.28%,主要原因是2023年保障了人员年终绩效奖金等人员经费。

        (二)支出预算

        城市管理和综合执法局2023年度基本支出3,447.85万元(工资福利支出2,856.37万元,商品和服务支出580.79万元、对个人和家庭的补助支出10.69万元);项目支出6,871.04万元(按项目管理的商品和服务支出6,868.04万元,按项目管理的对个人和家庭的补助支出3.00万元)。比2022年预算增加502.04万元,原因主要是我部门根据工作职能增加了项目经费。

        四、一般公共预算拨款支出预算

        2023年一般公共预算拨款支出预算10318.89万元,其中:

        1、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)。

        年初预算为672.66万元,占一般公共预算拨款支出比例为6.51%。

        2、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。

        年初预算为417万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.04%。

        3、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)。

        年踉に阄�1230.55万元,占一般公共预算拨款支出比例为11.91%。

        4、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)。

        年初预算为36万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.35%。

        5、城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 小城镇基础设施建设(项)。

        年初预算为574.69万元,占一般公共预算拨款支出比例为5.56%。

        6、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

        年初预算为6511.57万元,占一般公共预算拨款支出比例为62.99%。

        7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

        年初预算为292.66万元,占一般公共预算拨款支出比例为2.84%。

        8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

        年初预算为146.33万元,占一般公共预算拨款支出比例为1.42%。

        9、其他社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

        年初预算为62.45万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.6%。

        10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

        年初预算为155.48万元,占一般公共预算拨款支出比例为1.51%。

        11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

        年初预算为219.5万元,占一般公共预算拨款支出比例为2.12%。

        具体安排情况如下:

        (一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为3,447.85万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费2867.06 万元,公用经费580.79万元。

        (二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为6,871.04万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:办公楼租赁经费24.00万元,城市管理综合协调费10.00万元,城乡垃圾清运一体化市场化经费3.00万元,创国家园林城市建设经费15.00万元,节日氛围营造专项经费20.00万元,排水防涝经费20.00万元,数字化城市管理平台建设220.00万元,天然气入户政府统筹资金75.00万元,污水处理设施及生活垃圾项目10.00万元,服装购置10.00万元,综合整治管理费用50.00万元,绿化管养150.00万元,城镇燃气发展规划编制服务费28.50万元,管道燃气企业中期评估费7.50万元,城市排渍防涝专项20.00万元,路灯维护费30.00万元,智能监控系统维护费27.00万元,路灯电费400.00万元,城乡结合部、背街小巷清扫清运费340.50万元,城乡垃圾清运一体化营运1,800.50万元,环卫节经费3.00万元,垃圾场污水处理运营经费25.00万元,垃圾焚烧发电厂902.40万元,临聘人员工资800.00万元,浓缩液处理536.33万元,清退临聘人员补偿及保险费5.00万元,设备设施维修及运营经费250.00万元,污泥处理费146.00万元,新城区路段清扫承包费258.80万元,新桥垃圾场渗漏液处理三方运营经费463.51万元,一线环卫工人津补贴15.00万元,高泉山公园维护费10.00万元,沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费130.00万元,友谊河公园维护费65.00万元。

        五、政府性基金预算支出

        2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元,其中:

        本单位2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

        六、国有资本经营预算支出

        2023年国有资本经营预算拨款支出预算0万元,其中:

        本单位2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

        七、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款327.02万元,比上年减少261.37万元,降低44.42%。主要原因是:2022年将事业单位的公用经费也纳入了机关运行经费统计范围,2023年仅有行政及参照公务员管理的事业单位公用经费纳入了行政运行经费统计范围。

        (二)“三公”经费预算

        本单位2023年“三公”经费预算数30.00万元,其中,公务接待费30.00万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少32.6万元,降低52.07%,主要原因是:各单位根据上年决算调整了公务接待费预算支出。

        (三)一般性支出情况

        本单位2023年会议费预算30.00万元,拟召开42次会议,人数1380人次,内容为拟召开局系统2022年工作动员大会、党总支委员选举、建党节、建军节、重大活动、迎检工作部署、安全生产及环卫工人节会议等,开展执法证培训、全国城市管理执法系统后备干部培训、单位职工车辆驾驶培训和特殊行业户外高空作业,2年一次的电工证年检培训、学习园林绿化管理培训等。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。

        (四)政府采购情况

        本单位2023年政府采购预算总额6551.43万元,其中工程类3723万元,货物类601.53万元,服务类2226.9万元。

        (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

        截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

        (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

        按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2021年本单位整体支出绩效目标10,318.89万元,其中:基本支出3,447.85万元,项目支出6,871.04万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

        项目支出6,871.04万元,其中30万元以上绩效目标的项目17个, 包括城乡垃圾清运一体化营运1,800.50万元,垃圾焚烧发电厂902.40万元,临聘人员工资800.00万元,浓缩液处理536.33万元,新桥垃圾场渗漏液处理三方运营经费463.51万元,路灯电费400.00万元,城乡结合部、背街小巷清扫清运费340.50万元,新城区路段清扫承包费258.80万元,设备设施维修及运营经费250.00万元,数字化城市管理平台建设220.00万元,绿化管养150.00万元,污泥处理费146.00万元,沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费130.00万元,天然气入户政府统筹资金75.00万元,友谊河公园维护费65.00万元,综合整治管理费用50.00万元,灯维护费30.00万元,,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

        、名词解释

        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

         

        第二部分  单位预算公开表格附后

         

        2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市管理和综合执法局预算 

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        第一部分  2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市管理和综合执法局预算说明

        一、单位基本概况

        (一)职能职责

        (二)机构设置

        二、预算单位构成

        三、单位收支总体情况

        (一)收入预算

        (二)支出预算

        四、一般公共预算拨款支出预算

        (一)基本支出

        (二)项目支出

        五、政府性基金预算支出

        六、国有资本经营预算支出

        、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        (二)“三公”经费预算

        (三)一般性支出情况

        (四)政府采购情况

        (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

        (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

        、名词解释

        第二部分  单位预算公开表格

        一、收支总表

        二、收入

        三、支出

        四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

        支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

        六、财政拨款收支总表

        、一般公共预算支出表

        八、一般公共预算基本算支出表人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

        、一般公共预算基本算支出表人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

        、一般公共预算基本算支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

        十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

        十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

        十四、一般公共预算“三公”经费支出

        十五、政府性基金预算支出表

        十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

        十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

        十八、国有资本经营预算表

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        十九、财政专户管理资金预算支出表

        二十、专项资金预算汇总表

        二十、其他项目支出绩效目标表

        二十二、部门整体支出绩效目标表

         

        第一部分 2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市管理和综合执法局预算说明

         

        一、单位基本概况

        (一)职能职责

        1.贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策;组织协调城市管理方面的行政执法,研究拟订相关规范性文件、草案,牵头组织和拟订城市管理及其行政执法发展战略、规划,并负责组织实施;对全市城镇管理及其综合执法工作进行业务指导和监督检查。

         

        2.参与城市规划、建设工作,参与城市建设规划设计的评审工作,负责指导、协调和参与城市“绿线”的划定;负责城市建城区范围内交由365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市管理和综合执法局系统管理的市政基设设施的管理和维护。

         

        3.负责城市维护资金的管理和使用,组织拟订城市风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明、综合执法、禁放烟花爆竹等方面专项经费的年度计划;负责本系统各单位财务情况的监督管理;审核风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预(决)算;负责本系统各种规费征收的监管。

         

        4.维护保障相关城市服务功能正常运行,负责城市市政设施、公用事业、环境卫生、市政秩序、园林绿化的管理和监察;负责城区路灯照明及亮化工程的规划设计、建设、审查、审批移交、质量监管、日常维护、管理和监察。负责城市防洪管理工作;负责城市建成区范围内排水许可证的颁发。

         

        5.依照批准的权力清单和行政许可审批项目清单,负责临时占用和挖掘城市道路等方面的审批和管理;负责城市地下管线信息平台管理工作,相关信息数据与有关部门单位实行资源共享;负责城市地下综合管廊的建设和运营管理,以及停车、洗车场(点)的定点设置和管理。

         

        6.负责城市绿化规划、绿线指标的执行和监督管理,负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批;参与城市园林绿化工程、工程配套附属绿化工程的规划审查,负责绿化工程的建设、验收的监督管理;负责城区占用、挖掘绿地和砍伐、修剪、移栽树木花草的审批、管理;负责城市古树名木的管理;负责城市园林绿化的建设和养护工作;负责国家级园林城市创建及省级园林城市复查验收工作;负责湖南省级、岳阳市级园林式单位(小区)的评选组织和绿化建设养护的业务指导。

         

        7.负责城市市容环境卫生管理工作;监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理及垃圾、渣士、固体废弃物的收运、处理、利用;负责城市建设渣土运输、消纳处置、土石方调配管理,以及渣土运输企业(机构)的资质与归口管理;负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理;负责城区内条福标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理;负责施工现场监督和管理;负责对单位、社区、居住小区的环境卫生、秩序管理进行业务指导和监督检查。

         

        8.负责制定城区公共广场管理规定;负责广场基础设施管理;负责对在广场开展大型活动的审批和管理。

         

        9.依照规划、公共资源公开出让等法律程序,负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理;负责对庆典、促销、展览宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等管理工作。

         

        10.负责宣传贯彻燃气行业的法律、法规;负责全市从事燃气行业的企业资质管理及许可证制度管理工作;负责依法管理全市燃气市场;负责燃气发展规划编制并组织实施,审查各乡镇然气发展规划及备案工作;负责组织编制燃气安全事故应急预案,依法指导和行使各乡镇燃气安全监督管理和行执法工作。

         

        11.负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核;指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。

         

        12.负责指导、监督、检査、考核和协调全市城乡管理综合执法工作,承担有关城乡管理综合执法工作方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

         

        13.承办市委、市政府交办的其他任务。

        (二)机构设置

        365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市管理和综合执法局系统内设机构9个,包括:办公室、城市管理指挥中心、财计股、行政法规审批股、综治维稳办公室、环境卫生股、园林绿化股、基础设施建设股、党建办公室。

        二、预算单位构成

        我单位为一级预算单位,纳入2023年部门预算编制范围的单位有:365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市管理和综合执法局本级,365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市管理综合行政执法大队,365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com园林绿化服务中心,365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com燃气事务中心,365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市公用事业服务中心,365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市路灯服务中心,365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com市容环境卫生服务中心,365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市公园管理服务中心

        三、单位收支总体情况

        2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括纳入专户管理的非税收入安排的支出等专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-19表均为空。

        365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市管理和综合执法局2023年度收支总预算10,318.89万元,比2022预算增加609.64万元,增加6.28%,主要原因是2023年保障了人员年终绩效奖金等人员经费。

        (一)收入预算

        城市管理和综合执法局2023年度收入10,318.89万元,其中:经费拨款9,557.89万元,纳入预算管理的非税收入拨款556.00万元。比2022年预算增加609.64万元,增加6.28%,主要原因是2023年保障了人员年终绩效奖金等人员经费。

        (二)支出预算

        城市管理和综合执法局2023年度基本支出3,447.85万元(工资福利支出2,856.37万元,商品和服务支出580.79万元、对个人和家庭的补助支出10.69万元);项目支出6,871.04万元(按项目管理的商品和服务支出6,868.04万元,按项目管理的对个人和家庭的补助支出3.00万元)。比2022年预算增加502.04万元,原因主要是我部门根据工作职能增加了项目经费。

        四、一般公共预算拨款支出预算

        2023年一般公共预算拨款支出预算10318.89万元,其中:

        1、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)。

        年初预算为672.66万元,占一般公共预算拨款支出比例为6.51%。

        2、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。

        年初预算为417万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.04%。

        3、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)。

        年初预算为1230.55万元,占一般公共预算拨款支出比例为11.91%。

        4、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)。

        年初预算为36万元,家话愎苍に悴钪С霰壤�0.35%。

        5、城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 小城镇基础设施建设(项)。

        年初预算为574.69万元,占一般公共预算拨款支出比例为5.56%。

        6、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

        年初预算为6511.57万元,占一般公共预算拨款支出比例为62.99%。

        7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

        年初预算为292.66万元,占一般公共预算拨款支出比例为2.84%。

        8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

        年初预算为146.33万元,占一般公共预算拨款支出比例为1.42%。

        9、其他社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

        年初预算为62.45万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.6%。

        10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

        年初预算为155.48万元,占一般公共预算拨款支出比例为1.51%。

        11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

        年初预算为219.5万元,占一般公共预算拨款支出比例为2.12%。

        具体安排情况如下:

        (一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为3,447.85万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费2867.06 万元,公用经费580.79万元。

        (二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为6,871.04万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:办公楼租赁经费24.00万元,城市管理综合协调费10.00万元,城乡垃圾清运一体化市场化经费3.00万元,创国家园林城市建设经费15.00万元,节日氛围营造专项经费20.00蛟潘览跃�20.00万元,数字化城市管理平台建设220.00万元,天然气入户政府统筹资金75.00万元,污水处理设施及生活垃圾项目10.00万元,服装购置10.00万元,综合整治管理费用50.00万元,绿化管养150.00万元,城镇燃气发展规划编制服务费28.50万元,管道燃气企业中期评估费7.50万元,城市排渍防涝专项20.00万元,路灯维护费30.00万元,智能监控系统维护费27.00万元,路灯电费400.00万元,城乡结合部、背街小巷清扫清运费340.50万元,城乡垃圾清运一体化营运1,800.50万元,环卫节经费3.00万元,垃圾场污水处理运营经费25.00万元,垃圾焚烧发电厂902.40万元,临聘人员工资800.00万元,浓缩液处理536.33万元,清退临聘人员补偿及保险费5.00万元,设备设施维修及运营经费250.00万元,污泥处理费146.00万元,新城区路段清扫承包费258.80万元,新桥垃圾场渗漏液处理三方运营经费463.51万元,一线环卫工人津补贴15.00万元,高泉山公园维护费10.00万元,沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费130.00万元,友谊河公园维护费65.00万元。

        五、政府性基金预算支出

        2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元,其中:

        本单位2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

        六、国有资本经营预算支出

        2023年国有资本经营预算拨款支出预算0万元,其中:

        本单位2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

        七、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款327.02万元,比上年减少261.37万元,降低44.42%。主要原因是:2022年将事业单位的公用经费也纳入了机关运行经费统计范围,2023年仅有行政及参照公务员管理的事业单位公用经费纳入了行政运行经费统计范围。

        (二)“三公”经费预算

        本单位2023年“三公”经费预算数30.00万元,其中,公务接待费30.00万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少32.6万元,降低52.07%,主要原因是:各单位根据上年决算调整了公务接待费预算支出。

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        (三)一般性支出情况

        本单位2023年会议费预算30.00万元,拟召开42次会议,人数1380人次,内容为拟召开局系统2022年工作动员大会、党总支委员选举、建党节、建军节、重大活动、迎检工作部署、安全生产及环卫工人节会议等,开展执法证培训、全国城市管理执法系统后备干部培训、单位职工车辆驾驶培训和特殊行业户外高空作业,2年一次的电工证年检培训、学习园林绿化管理培训等。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。

        (四)政府采购情况

        本单位2023年政府采购预算总额6551.43万元,其中工程类3723万元,货物类601.53万元,服务类2226.9万元。

        (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

        截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

        (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

        按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2021年本单位整体支出绩效目标10,318.89万元,其中:基本支出3,447.85万元,项目支出6,871.04万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

        项目支出6,871.04万元,其中30万元以上绩效目标的项目17个, 包括城乡垃圾清运一体化营运1,800.50万元,垃圾焚烧发电厂902.40万元,临聘人员工资800.00万元,浓缩液处理536.33万元,新桥垃圾场渗漏液处理三方运营经费463.51万元,路灯电费400.00万元,城乡结合部、背街小巷清扫清运费340.50万元,新城区路段清扫承包费258.80万元,设备设施维修及运营经费250.00万元,数字化城市管理平台建设220.00万元,绿化管养150.00万元,污泥处理费146.00万元,沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费130.00万元,天然气入户政府统筹资金75.00万元,友谊河公园维护费65.00万元,综合整治管理费用50.00万元,灯维护费30.00万元,,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

        、名词解释

        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

         

        第二部分  单位预算公开表格附后

         

        2023年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城市管理和综合执法局系统部门预算公开表.xlsx